MéxicoMéxico
Detalle
ISBN 978-607-563-289-6

Control interno en las empresas
Su aplicación y efectividad

Autor:Pereira Palomo, Carlos Alberto
Editorial:Instituto Mexicano de Contadores Públicos
Materia:Auditoría
Clasificación:Contabilidad de gestión y teneduría de libros
Público objetivo:Profesional / académico
Publicado:2024-10-02
Número de edición:2
Número de páginas:176
Tamaño:16x22cm.
Precio:$290
Encuadernación:Tapa blanda o rústica
Soporte:Impreso
Idioma:Español
Libros relacionados
Auditoría Ambiental y Desarrollo Sostenible - García Sepúlveda, Jaime Eduardo; Tapia Tovar, Evangelina; Orenday Tapia, Edith Estefanía; Ángulo Carrera, Alejandro; Rivera Cerecedo, Adriana; Cortinas Durán, María Cristina; Nadal Novelo, Miguel Ángel; Ramírez Otero, Mario; Millán Tovar, Ignacio; de la Rosa Delgado, Miguel Ángel; Guerrero Fernández, Fátima; Plaza Hernández, Brianda Margarita; Álvarez Larrauri, Leonardo Ramón
Normas de auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados - Galindo López, Verónica Abigail; Neria Espinosa, Alejandro; Zamora Morales, José Luis; Baza Herrera, Fernando; Figueroa Carmona, Arturo; De la fuente Molina, José; García Gómez, Rafael; Guevara Rojas, Eloy David; Guzmán Reyes, Claudia Stela; León Vadillo, Miguel; Pérez de León, Carlos; Quiroz Sandoval, Francisco Javier; Robledo Gómez, Víctor Alejandro; Ruiz Monroy, Fernando; Salinas Herrera, Mauricio; Sotomayor González, Rodrigo; Yela Gutiérrez, Rafael; Castillo Prieto, Salvador; Córdoba Vital, Roberto Gerardo; Santibáñez Fajardo, Jorge Enrique; Soto Peñafiel, Bernardo
Normas de auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados - Galindo López, Verónica Abigail; Neria Espinosa, Alejandro; Zamora Morales, José Luis; Baza Herrera, Fernando; Figueroa Carmona, Arturo; De la fuente Molina, José; García Gómez, Rafael; Guevara Rojas, Eloy David; Guzmán Reyes, Claudia Stela; León Vadillo, Miguel; Pérez de León, Carlos; Quiroz Sandoval, Francisco Javier; Robledo Gómez, Víctor Alejandro; Ruiz Monroy, Fernando; Salinas Herrera, Mauricio; Sotomayor González, Rodrigo; Yela Gutiérrez, Rafael; Castillo Prieto, Salvador; Córdoba Vital, Roberto Gerardo; Santibáñez Fajardo, Jorge Enrique; Soto Peñafiel, Bernardo
Normas de auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados - Galindo López, Verónica Abigail; Neria Espinosa, Alejandro; Zamora Morales, José Luis; Baza Herrera, Fernando; Figueroa Carmona, Arturo; De la fuente Molina, José; García Gómez, Rafael; Guevara Rojas, Eloy David; Guzmán Reyes, Claudia Stela; León Vadillo, Miguel; Pérez de León, Carlos; Quiroz Sandoval, Francisco Javier; Robledo Gómez, Víctor Alejandro; Ruiz Monroy, Fernando; Salinas Herrera, Mauricio; Sotomayor González, Rodrigo; Yela Gutiérrez, Rafael; Castillo Prieto, Salvador; Córdoba Vital, Roberto Gerardo; Santibáñez Fajardo, Jorge Enrique; Soto Peñafiel, Bernardo
Fundamentos de la Auditoría forense - Ruelas Ramos, Alfonso Humberto

Reseña

Cuarta de forros Control interno

La administración de las empresas tiene la responsabilidad de supervisar el diseño e implementación del sistema de control interno, procurando la adecuada protección de los activos mediante una debida segregación de funciones que constituye el principio básico de control interno; por ello, este libro es una respuesta a las necesidades sobre los requerimientos de las organizaciones de hoy que aspiran a crecer y mantenerse en el mercado competitivo, en el que el control interno se encuentra oculto de manera virtual en un sistema automatizado integrado.

Por lo anterior, se trata de una obra elaborada para ilustrar a los administradores, académicos, empresarios y lectores en general interesados en el establecimiento de controles internos, para dejar evidencia en la optimización del uso de los recursos utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) actuales; asimismo, enfatiza la importancia en el establecimiento de ciertos controles que se deben tomar en cuenta al utilizar las TIC, con el fin de salvaguardar la información registrada en los archivos virtuales de la empresa. Así, esta segunda edición, incluye un ejemplo de cómo establecer el procedimiento y las políticas de compras en una empresa del ramo de la construcción, además de las descripciones de todos los puestos participantes en la operación de compras de dicha empresa.

Contáctenos:

Puebla No. 143, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06700, México, D. F / Tel. 36011000 - Ext: 69326